社名
社名非公開
職種
法務、コンプライアンス、内部統制
業務内容
■職務内容社内の業務プロセスが適切に運用されているかを確認し、リスクの未然防止と業務改善を推進する内部監査業務を統括していただきます。また、親会社監査・全社監査・改善フォローまで、年間を通じて監査サイクル全体をリードするポジションです。■業務内容・年間監査計画の立案・推進(プレ監査、内部監査、自主監査の実施)・親会社監査への対応(事前資料準備、監査当日の対応、改善計画の依頼・回収・進捗管理)・業務監査・コンプライアンス監査の実施(ヒアリング、資料確認、指摘事項整理、改善提案、監査レポート作成)・四半期ごとの業務プロセス検査対応(会計・経理規程に基づく運用確認)・内部統制の整備・文書化支援(規程・手順書の整理、リスク管理の助言)・監査室運営業務(監査資料管理、スケジュール調整、親会社向け報告)
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求められる経験
■応募資格
・内部監査実務経験者(3年以上)
┗自分1人で設計 → 実行 → レポート作成まで回した経験が必須
・会計・財務・経理の基礎知識(簿記2級レベル以上の理解)
※ロジカルに説明でき、現場との関係構築が得意、経営層への報告ができるかた
■歓迎スキル
・内部監査資格(CIA、CISA)
・J-SOXの実務経験
・親会社監査対応の経験
・上場企業 or 子会社管理の経験
・プロセス改善や業務改善プロジェクト経験
・ロジ系企業での業務理解(倉庫・物流の監査は独特のルールがあるため)
保険
健康保険 厚生年金保険 雇用保険
待遇・福利厚生
休憩室
休日休暇
その他(シフト/交替制)
給与
年収495 ~ 594万円
賞与
-
雇用期間
期間の定めなし
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社名
社名非公開
職種
法務、コンプライアンス、内部統制
業務内容
■職務内容社内の業務プロセスが適切に運用されているかを確認し、リスクの未然防止と業務改善を推進する内部監査業務を統括していただきます。また、親会社監査・全社監査・改善フォローまで、年間を通じて監査サイクル全体をリードするポジションです。■業務内容・年間監査計画の立案・推進(プレ監査、内部監査、自主監査の実施)・親会社監査への対応(事前資料準備、監査当日の対応、改善計画の依頼・回収・進捗管理)・業務監査・コンプライアンス監査の実施(ヒアリング、資料確認、指摘事項整理、改善提案、監査レポート作成)・四半期ごとの業務プロセス検査対応(会計・経理規程に基づく運用確認)・内部統制の整備・文書化支援(規程・手順書の整理、リスク管理の助言)・監査室運営業務(監査資料管理、スケジュール調整、親会社向け報告)
求められる経験
■応募資格
・内部監査実務経験者(3年以上)
┗自分1人で設計 → 実行 → レポート作成まで回した経験が必須
・会計・財務・経理の基礎知識(簿記2級レベル以上の理解)
※ロジカルに説明でき、現場との関係構築が得意、経営層への報告ができるかた
■歓迎スキル
・内部監査資格(CIA、CISA)
・J-SOXの実務経験
・親会社監査対応の経験
・上場企業 or 子会社管理の経験
・プロセス改善や業務改善プロジェクト経験
・ロジ系企業での業務理解(倉庫・物流の監査は独特のルールがあるため)
保険
健康保険 厚生年金保険 雇用保険
待遇・福利厚生
休憩室
休日休暇
その他(シフト/交替制)
給与
年収495 ~ 594万円
賞与
-
雇用期間
期間の定めなし